Главная   Заказать работу Анализ деятельности ОАО "Ленэнерго" | реферат


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 




Анализ деятельности ОАО "Ленэнерго" - реферат


Категория: Рефераты
Рубрика: Менеджмент и трудовые отношения
Размер файла: 75 Kb
Количество загрузок:
122
Количество просмотров:
2211
Описание работы: реферат на тему Анализ деятельности ОАО "Ленэнерго"
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Рефераты для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Рефераты, перейдите по ссылке Заказать Рефераты недорого
Смотреть
Скачать
Заказать



5

Содержание

  • 1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Ленэнерго" 2
    • 2. Инвестиционная программа компании 21
    • 3. Организация подрядных работ в капитальном строительстве ОАО "Ленэнерго" 26
    • Приложение 29

1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Ленэнерго"

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" было образовано в 1993 году в ходе приватизации государственного предприятия "Ленэнерго". Решение № 2518 о регистрации было подписано Регистрационной палатой мэрии г. Санкт-Петербурга 22 января 1993 года.

Компания ведет свое начало от первых электроэнергетических предприятий, созданных в Российской Империи в 19 веке. В частности, основателями "Ленэнерго" считаются финские предприниматели Сименсы. После революции 1917 года компания была включена в общую государственную системы электроэнергетических предприятий, и потеряла свою самостоятельность. После перестройки в 90-х годах 20 века была приватизирована и выделана в самостоятельное юридическое лицо. Компания включала в себя предприятия по выработке, поставке и продажи электро- и теплоэнергии различным потребителям.

В 2005 году произошел процесс реформирования компании, который был завершен к 1 октября 2005 г. По примеру РАО "ЕЭС России", холдинг был разделен на отдельные бизнес-единицы; в частности были выделены генерирующая компания (ОАО "Петербургская генерирующая компания" - она же передает и поставляет тепловую энергию), распределительная компания (ОАО "Ленэнерго"), сбытовая компания (ОАО "Петербургская сбытовая компания") и другие.1 декабря из "Ленэнерго" выделилось ОАО "Петербургские магистральные сети", которое включило в себя объекты, относящиеся к единой национальной магистральной сети. Компании работают самостоятельно, и их взаимодействие можно назвать стратегическим партнерством.

В России существует 3 уровня сетевых компаний, выделенных по технологическому и административно-географическому принципу:

Федеральный уровень (деятельность осуществляется по всей стране, сети напряженностью 220 кВ и выше).

Региональные сетевые организации (напряженность сетей - 0,4-110 кВ, оказывает услуги на территории субъектов Федерации, в котором они расположены).

Местные сетевые организации (напряженность сетей 0,4-10 кВ, обслуживают на территории оного муниципального образования).

ОАО "Ленэнерго" по указанным признакам относится ко второму уровню, то есть является региональной сетевой организацией. Однако она единственная в стране региональная сетевая компания, которая осуществляет деятельность на территории сразу двух субъектов Федерации.

"Ленэнерго", таким образом, сегодня является электроэнергетической распределительно-сетевой компанией, территория работы которой - город федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградская область. Основные услуги - передача электроэнергии и подключение потребителей к электросетевой структуре. Уставный капитал Общества после реорганизации в 2005 г. составил Здесь и далее в разделе основные показатели деятельности приводятся из последних годовых отчетов компании (Годовой Отчет ОАО «Ленэнерго» за 2005, 2006 и 2007 гг.) 785 118 455 рублей, и после этого не изменялся. В соответствии с Законодательством РФ, акции открыто торгуется на биржах ценных бумаг; акции ОАО "Ленэнерго" включены в котировальные списки ММВБ и РТС.

Основными акционерами на 2007 г. являлись:

ОАО РАО "ЕЭС России".

ОАО "Банк ВТБ".

Санкт-Петербург, город федерального значения, в лице КУГИ.

Структура распределения собственности (по долям в УК) в 2007, 2006 и 2005 гг. представлена на Графике 1, 2 и 3 соответственно.

График 1. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2007 года).

График 2. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2006 года).

График 3. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2005 года).

Мы видим, что процесс распределения собственности к 2007 г. завершается. В целях повышения эффективности работы компании, а также с учетом рекомендаций, в числе акционеров больше нет иностранных компаний, номинальных держателей, а заметная часть теперь принадлежит Правительству города Санкт-Петербург. Это логично, тем более что для города и области компания является важным объектом.

Деятельность компании жестко регулируется государственными органами, так как с 1997 г. входит в Реестр субъектов естественных монополий.

Миссия компании - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественной и экологически чистой электроэнергией, удовлетворении возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность. Компания приняла общекорпоративную стратегию, основные положения которой следующие:

улучшать финансовые показатели деятельности;

модернизировать техническую базу;

повышать инвестиционную привлекательность компании.

Общество стремится к стабильному развитию. Главными факторами успеха считают человеческий капитал компании и эффективную систему управления.

После реорганизации Общество остается все еще достаточно сложной структурой. Для повышения качества управления и эффективности работы подразделения реорганизуются в отдельные бизнес-единицы - филиалы. В распределительную компанию "Ленэнерго" на сегодняшний день входит 11 филиалов, в том числе:

Выборгские электрические сети

Гатчинские электрические сети

Кабельная сеть

Кингисеннские электрические сети

Лодейнопольские электрические сети

Лужские электрические сети

Новоладожские электрические сети

Пригородные электрические сети

Тихвинские электрические сети

По социальной инфраструктуре и сервисному обслуживанию

Дирекция строящихся объектов.

До 31.01. 2006 г. был еще один филиал, позже упраздненный - Инженерно-аналитический центр.

Филиалы были образованы на базе структурных подразделений "Ленэнерго" на основании Решения Совета директоров от 26.12. 2006 г.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Также к органам управления относятся Совет директоров и Генеральный директор Общества.

Показатели деятельности ОАО "Ленэнерго" в рамках работы мы будем рассматривать за период с 2005 г. по 2007 г. Это связано с тем, что до 2005 года в структуру компании входили отделившиеся сейчас самостоятельные компании, а итоги работы компании после 2007 г. (за 2008-2009 г) пока еще официально не подведены.

Производственную базу ОАО "Ленэнерго" составляют воздушные и кабельные электрические сети, подстанции различного класса. К концу 2007 г. компания обладала 35 809,6 км воздушных линий (по трассе) и 16 338,2 км кабельными линиями. Число подстанций к концу периода достигло 13 820 шт., что в суммарной мощности составляет 18 672,5 мВа.

Показатели деятельности в силу специфики оказываемых работ и услуг Общества характеризуются следующими параметрами:

Объемами отпуска электроэнергии по сетям (млн. кВт*ч).

Протяженностью сетей передачи электроэнергии и количеством подстанций (км по трассе, по цепям, шт.).

Суммарной мощностью силовых трансформаторов (мВа).

Потери в сетях.

Объемом технологического присоединения.

Рассмотрим все эти показатели.

Объем отпуска электроэнергии по всем сетям ОАО "Ленэнерго" представлены в табл.1.

Таблица 1.

Объем отпуска электроэнергии ОАО "Ленэнерго" за период 2005-2007 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

прирост в 2007 г. относительно 2005 г.

прирост в 2007 г. относительно 2006 г.

Объем отпуска в сеть, млн. кВтч

30 244

29 543

30 631

1,28%

3,68%

Мы видим, что прирост отпуска составляет положительную величину, причем имеет тенденцию к росту. Это вызвано 2-мя факторами: экстенсивным (увеличением числа сетей) и интенсивным (сокращение потерь, увеличение мощности). Небольшое сокращение в 2006 г. относительно 2005 г. объясняется выводом части сетей в ходе реорганизации компании.

Динамика протяженности электрических сетей воздушных линий свидетельствует о росте за 2005-2007 гг. на 1,93%, кабельных - на 3,04% (см. табл.2).

Таблица 2.

Протяженность электросетей ОАО "Ленэнерго" за период 2005-2007 г.

Протяженность электрических сетей

2005 г.

2007 г.

Прирост

Воздушные линии, км (по трассе)

35 131,87

35 809,6

1,93%

Кабельные линии, км

15 855,86

16 338,2

3,04%

Число подстанций также изменилось. В 2005 г. общее число подстанций было 18 662 шт., в 2006 г. - 13 713 шт., в 2007 г. - 13 820 шт. Сокращение в 2005 году также было связано с выводом части активов на баланс новых образовавшихся в ходе реорганизации компаний. В 2007 г. относительно 2006 г. произошел незначительный рост числа подстанций (менее чем на 0,8%).

Мощность силовых трансформаторов составляла в исследуемый период 17 897,81 мВа, 17 932 мВа, 18 762,5 мВа. Это говорит о качественном росте производственной деятельности, так как при сокращении или незначительном росте числа подстанций одновременно росла их мощность. В первую очередь это было связано с модернизацией и заменой оборудования.

Важный показатель работы РСК - потери в сетях. Он характеризуют долю электрической энергии, которая была потеряна в процессе ее доставки и отпуска потребителям. В период с 2005 г. по конец 2007 г. потери составляли 15,8%, 14,1% и 12,1% соответственно, а общее сокращение за период составило 23,42%. Положительная динамика обусловлена внедрением программы сокращения энергопотерь, принятой в 2005-2006 гг., а также улучшением договорной работы со смежными сетями. При этом, плановые показатели обычно составляли не менее 15%.

Технологическое присоединение в 2005 г. было зарегистрировано на уровне 1 859 присоединений, суммарная мощность составила 184 767 кВт, в 2006 г.1 500 ед. и 202 810 кВт, в 2007 г. - 1 247 ед. суммарной мощностью 349 723 кВт. Положительные рост суммарной мощности новых подключений (а 89,3% за 2005-2007 гг.) при сокращении числа подключений (на 49%, тот же период) подтверждает выводы о том, что за эти годы компания стремилась скорее к качественному росту, повышая мощность, заменяя и модернизируя оборудование.

Экономические показатели деятельности компании следующие. Выручка в 2007 г. составила 15 265 млн. руб., что выше, чем в предыдущие годы (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Состав и структура выручки ОАО "Ленэнерго"

Показатели

2005 г., млн. руб.

Доля в выручке,%

2006 г., млн. руб.

Доля в выручке,%

2007 г., млн. руб.

Доля в выручке,%

Валовая выручка

8 061

100

10 510

100

15 265

100

Сетевые услуги

6 648

82,47

8 357

79,51

11 606

76,03

Услуги по технологическому присоединению

1 273

15,79

1 997

19,00

3 494

22,89

Прочая продукция (услуги) основной деятельности

124

1,54

132

1,26

138

0,90

Непрофильная продукция (услуги)

16

0, 20

24

0,23

27

0,18

По этим данным мы видим, что в 2006 году по сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 30,38%, а в 2007 году рост относительно 2006 составил уже 45,24%. Основную долю в структуре выручки занимает реализации продукции (услуг) основной деятельности компании - в среднем 99,8%. Более 75% поступлений ежегодно приходится на сетевые услуги.

К прочей продукции (услугам) основной деятельности относятся выручка от реализации прочей продукции (услуг) основной деятельности, а также выручки от непрофильной деятельности. В 2007 г. эта выручка складывалась в основном из выручки реализации работ (услуг) промышленного характера, доходов по содержанию объектов социальной сферы и квартплаты за жилье.

Баланс за период 2005-2007 гг. представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Бухгалтерский баланс ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.

Наименование статьи

Код. ст.

2005 г.

2006 г.

2007 план

2007 факт

Изменения относительно 31.12.06 (+,-)

Отклонения относительно Плана 2007

(+,-)

Внеоборотные активы

сумма

%

сумма

%

Нематериальные активы

110

0,7

1,04

1,04

0,83

-0,2

-20,0%

0

-19,5%

Основные средства

120

17 846

18 584

29 392

33 672

15 088

81,2%

4 280

14,6%

Незавершенное строительство

130

2 233

3 422

8 821

7 717

4 296

125,5%

-1 104

-12,5%

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

0

0

0

-

0

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 832

222

172

490

268

120,6%

317

184,1%

Отложенные налоговые активы

145

113

156

156

139

-17

-10,8%

-17

-10,7%

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

0

0

-

0

-

Итого по разделу I

190

23 025

22 385

38 542

42 019

19 634

87,7%

3 477

9,0%

Оборотные активы

Запасы

210

229

339

495

630

291

85,8%

135

27,2%

Налог на добавленную стоимость

220

556

297

1 243

351

55

18,4%

-892

-71,7%

Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:

230

9

7

15

13

5

72,4%

-2

-12,3%

Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:

240

3 219

4 890

11 284

9 516

4 626

94,6%

-1 768

-15,7%

Краткосрочные финансовые вложения

250

0,0

0

0,039

0,000

-0,040

-100,0%

-0,039

-100,0%

Денежные средства

260

550

1 084

270

5 904

4 820

444,7%

5 635

2089,3%

Прочие оборотные активы

270

0

0

0

0

0

-

0

-

Итого по разделу II

290

4 563

6 617

13 306

16 414

9 797

148,1%

3 108

23,4%

Баланс (сумма строк 190+290)

300

27 588

29 002

51 849

58 433

29 431

101,5%

6 584

12,7%

ПАССИВ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

785

785

785

785

0

0,0%

0

0,0%

Добавочный капитал

420

14 972

17 710

26 578

31 992

14 281

80,6%

5 414

20,4%

Резервный капитал

430

135

135

135

135

0

0,0%

0

0,0%

Целевые финансирование и поступления

450

0

0

0

0

0

-

0

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

2 297

0

0

0

0

-

0

-

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-226

-1 193

-3 068

-1 801

-608

51,0%

1 267

-41,3%

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

0

424

895

916

492

116,1%

21

2,4%

Непокрытый убыток отчетного года

475

-493

0

0

0

0

-

0

-

Итого по разделу III

490

17 470

17 861

25 324

32 026

14 165

79,3%

6 702

26,5%

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

3 000

0

6 149

10 900

10 900

-

4 751

77,3%

Отложенные налоговые обязательства

515

508

620

645

760

140

22,7%

115

17,9%

Прочие долгосрочные обязательства

520

185

183

181

181

-2

-1,1%

0

0,0%

Итого по разделу IV

590

3 693

803

6 976

11 841

11 039

1374,7%

4 866

69,8%

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 583

4 564

2 011

172

-4 392

-96,2%

-1 839

-91,4%

Кредиторская задолженность

620

4 371

5 610

17 377

14 246

8 636

153,9%

-3 131

-18,0%

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

299

0

0

0

0

-

0

-

Доходы будущих периодов

640

172

164

161

147

-16

-9,9%

-14

-8,6%

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

0

0

0

-

0

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

0

0

0

-

0

-

Итого по разделу V

690

6 425

10 338

19 549

14 565

4 227

40,9%

-4 984

-25,5%

Баланс (сумма строк 490+590+690)

700

27 588

29 002

51 849

58 433

29 431

101,5%

6 584

12,7%

На конец 2007 г. общий баланс (активы) составил 58 433 млн. руб. За 3 года рост активов составил 111,8%.

По результатам сравнения с плановыми показателями на 2007 год, фактически компания работала более эффективно. Так, валюта баланса превысила планируемую на 12,7%, дебиторская задолженность и незавершенное строительство оказались ниже предполагаемых. Дебиторская задолженность выросла, однако доля ее сократилась, что говорит об улучшении показателей деятельности компании.

В 2007 г. наблюдалось значительное превышение роста запасов и денежных средств; последние превысили норматив на 2089%. Тем не менее, доля запасов в общем итоге снизилась по сравнению с предыдущими периодами - с 5% в 2005 г. до 3,8% в 2007 г. Относительно низкая доля запасов вызвана спецификой основной деятельности компании.

Анализ баланса показывает, что в нем высока доля неликвидных активов (см. таблицу 5).

Таблица 5.

Анализ групп активов и пассивов ОАО "Ленэнерго" в 2005-2007 гг.

Наименование показателя

Обозначение

2005 г.

Доля,%

2006 г.

Доля,%

2007 г.

Доля,%

Наиболее ликвидные активы

А1

550

1,99%

1 084

3,74%

5 904

10,10%

Быстрореализуемые активы

А2

3 219

11,67%

4 890

16,86%

9 516

16,29%

Медленно реализуемые активы

А3

794

2,88%

643

2,22%

994

1,70%

Трудно реализуемые активы

А4

23 025

83,46%

22 385

77,18%

42 019

71,91%

100,00%

100,00%

100,00%

Наиболее срочные обязательства

П1

4 371

15,84%

5 610

19,34%

14 246

24,38%

Краткосрочные пассивы

П2

1 881

6,82%

4 564

15,74%

172

0,29%

Долгосрочные пассивы

П3

3 865

14,01%

967

3,33%

11 989

20,52%

Постоянные пассивы (устойчивые)

П4

17 470

63,32%

17 861

61,59%

32 026

54,81%

100%

100%

100%

Из таблицы мы видим, что более 70% активов Общества составляют труднореализуемые активы. В то же время, устойчивых и долгосрочных пассов значительно меньше. Рассчитаем коэффициенты абсолютной ликвидности по формуле А1/(П1+П2). Он составил в 2005-2007 гг.0,09; 0,11 и 0,41 соответственно. Это говорит о том, что в 2007 г., например, компания могла покрыть около половины краткосрочных обязательств за короткое время. Резкая положительная динамика показателя говорит об улучшении управления кредиторской и дебиторской задолженностями, а также о повышении эффективности работы компании в целом. Однако высокая ликвидность в будущем может негативно влиять на показатели компании, снижая рентабельность капитала.

Рассмотри текущую ликвидность (рассчитывается по формуле (А1+А2+А3) /(П1+П2)). Значение этого показателя должно быть равным или превышать 2. В 2005-2007 гг. коэффициент текущей ликвидности ОАО "Ленэнерго" составлял 0,73; 0,65 и 1,14. Это говорит о том, что платежеспособность в целом низкая, и предприятие в среднесрочной перспективе может оказаться неспособной погасить текущие обязательства.

О риске потери неплатежеспособности и несбалансированности активов и пассивов говорит и то, что трудно и медленно реализуемые активы преобладают над устойчивыми и долгосрочными пассивами.

Финансовые показатели компании в динамике за рассматриваемый период приведены в табл.6.

Таблица 6.

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.

Показатели

2005

2006

2007 план

2007 факт

Отклонение от плана 2007 г.

Выручка (нетто)

27 638

10 510

15 592

15 265

-327

Затраты на производство и реализацию

-25 634

-9 555

-13 282

-13 089

193

Прибыль (убыток) от реализации

2 004

955

2 310

2 176

-134

Проценты к получению

0

7

57

62

5

Проценты к уплате

-443

-491

-525

-461

64

Доходы от участия в других организациях

12

17

0

45

45

Прочие доходы

4 609

4 206

127

449

322

Прочие расходы

-5 010

-3 140

-504

-579

-75

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 172

1 555

1 465

1 692

226

Отложенный налоговый актив

16

43

0

-17

-17

Отложенное налоговое обязательство

-364

-112

-25

-140

-115

Текущий налог на прибыль

-1 296

-567

-545

-620

-75

Иные аналогичные платежи

-21

-494

0

2

2

Налог на прибыль и иные платежи

-1 665

-1 131

-570

-775

-205

Отвлеченные средства

0

0

0

0

0

Чрезвычайные доходы

0

0

0

0

0

Чрезвычайные расходы

0

0

0

0

0

Нераспределенная прибыль (убыток)

-493

424

895

916

21

С 2005 года выручка сократилась на 44,8%. Дело в том, что данные за 2005 год отражают результаты работы других подразделений. Поэтому в данном случае корректно сравнивать итоги двух лет, исключая 2005 г.

В 2007 году рост выручки относительно предыдущего составил 45%. Прибыль выросла на 116%. Это отражает положительную динамику в работе компании. Причем, запланированная выручка в 2007 году была ниже фактической (на 2%), а прибыль - выше (на 2,3%). Также фактически понесенные затраты оказались ниже (1,45%). Это говорит о заметном повышении рентабельности. В связи с превышением прибыли платежи по налогу на прибыль также превысили плановые показатели и показатели предыдущего года.

Прибыль от реализации в 2007 году отставала от плана на 5,8%, однако за счет увеличения прочих доходов, процентов к получению и снижению процентов к уплате прибыль до налогообложения в конечном итоге превысила ожидаемую на 15,5%.

Можно судить о том, что финансовые показатели компании за указанные периоды заметно улучшились, и имеют положительную тенденцию.

Тарифы на передачу и присоединение, из которых и формируется основная выручка ОАО "Ленэнерго", устанавливаются из расчетов базовых ставок, установленных Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) города Санкт-Петербурга и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Каждый год указанные органы определяют тарифы для всех участников рынка, в том числе и ОАО "Ленэнерго" в специальном распоряжении. Тарифы устанавливаются на год, исходя из фактических расходов, налоговых платежей и т.д. по категориям в соответствии с уровнем напряжения. Политика формирования тарифов основана на затратном методе ценообразования. Когда Совет Директоров после реорганизации в 2005 г. принял решение стать прибыльной организацией, тарифы стали устанавливаются с учетом реальных затрат плюс договоренной маржи. Ежегодно представители компании подают в органы власти свои расчеты и предлагают уровень цен, а также защищают предлагаемый уровень тарифов. В данный момент, поскольку представители Правительства города входят в Совет Директоров, это сделать проще. Таким образом, несмотря на регулируемые и заданные тарифы (для Общества - цены реализации), компания получает прибыль, причем часто гарантированная. Ежегодно Обществом принимается бизнес-план, в котором, исходя из прогнозируемых объемов реализации, определяются затраты. Также определяются объем инвестиций для реконструкции, ремонта и строительства новых объектов в соответствии с планами развития города, потребностями рынка и состоянием объектов ОАО "Ленэнерго". Все эти факторы в конечном итоге позволяют определить тарифы на услуги и работы компании.

Руководители могут активно влиять на другой фактор, влияющий на цену - затраты. Себестоимость реализованных работ (услуг) составляла в 2007 г. более 85% от валовой выручки. Структура затрат представлена в табл.7.

Таблица 7.

Структура и динамика ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.

Себестоимость основных видов продукции

2006 год (млн. руб)

Доля,%

2007 год план (млн. руб)

Доля,%

2007 год факт (млн. руб)

Доля,%

Выполнение плана,%

Материальные затраты

2 870,4

30

3 715,3

28

3 401,5

26

92

Работы и услуги производственного характера

3 752,2

40

4 676,5

35

4 511,9

34

96

Оплата труда и социальные отчисления

1 383,6

14

2 033,9

15

1 932,7

15

95

Амортизация

971,4

10

1 504,6

11

1 979,7

15

132

Прочие затраты

577,1

6

1 351,7

10

1 263,7

10

93

Итого

9 554,8

100

13 282,1

100

13 089,4

100

99

...........

Страницы: [1] | 2 |


......
Для просмотра полного текста работы, скачайте ее - бесплатно.










 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  



Рубрики по алфавиту:
А Б В Г Д Е Ж З
И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

 

 

Ключевые слова страницы: Анализ деятельности ОАО "Ленэнерго" | реферат

СтудентБанк.ру © 2017 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.
Лучшие лицензионные казино с выводом денег