5
Содержание
- 1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Ленэнерго" 2
-
- 2. Инвестиционная программа компании 21
- 3. Организация подрядных работ в капитальном строительстве ОАО "Ленэнерго" 26
- Приложение 29
1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Ленэнерго"
Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" было образовано в 1993 году в ходе приватизации государственного предприятия "Ленэнерго". Решение № 2518 о регистрации было подписано Регистрационной палатой мэрии г. Санкт-Петербурга 22 января 1993 года.
Компания ведет свое начало от первых электроэнергетических предприятий, созданных в Российской Империи в 19 веке. В частности, основателями "Ленэнерго" считаются финские предприниматели Сименсы. После революции 1917 года компания была включена в общую государственную системы электроэнергетических предприятий, и потеряла свою самостоятельность. После перестройки в 90-х годах 20 века была приватизирована и выделана в самостоятельное юридическое лицо. Компания включала в себя предприятия по выработке, поставке и продажи электро- и теплоэнергии различным потребителям.
В 2005 году произошел процесс реформирования компании, который был завершен к 1 октября 2005 г. По примеру РАО "ЕЭС России", холдинг был разделен на отдельные бизнес-единицы; в частности были выделены генерирующая компания (ОАО "Петербургская генерирующая компания" - она же передает и поставляет тепловую энергию), распределительная компания (ОАО "Ленэнерго"), сбытовая компания (ОАО "Петербургская сбытовая компания") и другие.1 декабря из "Ленэнерго" выделилось ОАО "Петербургские магистральные сети", которое включило в себя объекты, относящиеся к единой национальной магистральной сети. Компании работают самостоятельно, и их взаимодействие можно назвать стратегическим партнерством.
В России существует 3 уровня сетевых компаний, выделенных по технологическому и административно-географическому принципу:
Федеральный уровень (деятельность осуществляется по всей стране, сети напряженностью 220 кВ и выше).
Региональные сетевые организации (напряженность сетей - 0,4-110 кВ, оказывает услуги на территории субъектов Федерации, в котором они расположены).
Местные сетевые организации (напряженность сетей 0,4-10 кВ, обслуживают на территории оного муниципального образования).
ОАО "Ленэнерго" по указанным признакам относится ко второму уровню, то есть является региональной сетевой организацией. Однако она единственная в стране региональная сетевая компания, которая осуществляет деятельность на территории сразу двух субъектов Федерации.
"Ленэнерго", таким образом, сегодня является электроэнергетической распределительно-сетевой компанией, территория работы которой - город федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградская область. Основные услуги - передача электроэнергии и подключение потребителей к электросетевой структуре. Уставный капитал Общества после реорганизации в 2005 г. составил Здесь и далее в разделе основные показатели деятельности приводятся из последних годовых отчетов компании (Годовой Отчет ОАО «Ленэнерго» за 2005, 2006 и 2007 гг.) 785 118 455 рублей, и после этого не изменялся. В соответствии с Законодательством РФ, акции открыто торгуется на биржах ценных бумаг; акции ОАО "Ленэнерго" включены в котировальные списки ММВБ и РТС.
Основными акционерами на 2007 г. являлись:
ОАО РАО "ЕЭС России".
ОАО "Банк ВТБ".
Санкт-Петербург, город федерального значения, в лице КУГИ.
Структура распределения собственности (по долям в УК) в 2007, 2006 и 2005 гг. представлена на Графике 1, 2 и 3 соответственно.
График 1. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2007 года).
График 2. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2006 года).
График 3. Структура распределения собственности ОАО "Ленэнерго" (на конец 2005 года).
Мы видим, что процесс распределения собственности к 2007 г. завершается. В целях повышения эффективности работы компании, а также с учетом рекомендаций, в числе акционеров больше нет иностранных компаний, номинальных держателей, а заметная часть теперь принадлежит Правительству города Санкт-Петербург. Это логично, тем более что для города и области компания является важным объектом.
Деятельность компании жестко регулируется государственными органами, так как с 1997 г. входит в Реестр субъектов естественных монополий.
Миссия компании - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественной и экологически чистой электроэнергией, удовлетворении возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность. Компания приняла общекорпоративную стратегию, основные положения которой следующие:
улучшать финансовые показатели деятельности;
модернизировать техническую базу;
повышать инвестиционную привлекательность компании.
Общество стремится к стабильному развитию. Главными факторами успеха считают человеческий капитал компании и эффективную систему управления.
После реорганизации Общество остается все еще достаточно сложной структурой. Для повышения качества управления и эффективности работы подразделения реорганизуются в отдельные бизнес-единицы - филиалы. В распределительную компанию "Ленэнерго" на сегодняшний день входит 11 филиалов, в том числе:
Выборгские электрические сети
Гатчинские электрические сети
Кабельная сеть
Кингисеннские электрические сети
Лодейнопольские электрические сети
Лужские электрические сети
Новоладожские электрические сети
Пригородные электрические сети
Тихвинские электрические сети
По социальной инфраструктуре и сервисному обслуживанию
Дирекция строящихся объектов.
До 31.01. 2006 г. был еще один филиал, позже упраздненный - Инженерно-аналитический центр.
Филиалы были образованы на базе структурных подразделений "Ленэнерго" на основании Решения Совета директоров от 26.12. 2006 г.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Также к органам управления относятся Совет директоров и Генеральный директор Общества.
Показатели деятельности ОАО "Ленэнерго" в рамках работы мы будем рассматривать за период с 2005 г. по 2007 г. Это связано с тем, что до 2005 года в структуру компании входили отделившиеся сейчас самостоятельные компании, а итоги работы компании после 2007 г. (за 2008-2009 г) пока еще официально не подведены.
Производственную базу ОАО "Ленэнерго" составляют воздушные и кабельные электрические сети, подстанции различного класса. К концу 2007 г. компания обладала 35 809,6 км воздушных линий (по трассе) и 16 338,2 км кабельными линиями. Число подстанций к концу периода достигло 13 820 шт., что в суммарной мощности составляет 18 672,5 мВа.
Показатели деятельности в силу специфики оказываемых работ и услуг Общества характеризуются следующими параметрами:
Объемами отпуска электроэнергии по сетям (млн. кВт*ч).
Протяженностью сетей передачи электроэнергии и количеством подстанций (км по трассе, по цепям, шт.).
Суммарной мощностью силовых трансформаторов (мВа).
Потери в сетях.
Объемом технологического присоединения.
Рассмотрим все эти показатели.
Объем отпуска электроэнергии по всем сетям ОАО "Ленэнерго" представлены в табл.1.
Таблица 1.
Объем отпуска электроэнергии ОАО "Ленэнерго" за период 2005-2007 г.
|
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
прирост в 2007 г. относительно 2005 г.
|
прирост в 2007 г. относительно 2006 г.
|
|
Объем отпуска в сеть, млн. кВтч
|
30 244
|
29 543
|
30 631
|
1,28%
|
3,68%
|
|
|
Мы видим, что прирост отпуска составляет положительную величину, причем имеет тенденцию к росту. Это вызвано 2-мя факторами: экстенсивным (увеличением числа сетей) и интенсивным (сокращение потерь, увеличение мощности). Небольшое сокращение в 2006 г. относительно 2005 г. объясняется выводом части сетей в ходе реорганизации компании.
Динамика протяженности электрических сетей воздушных линий свидетельствует о росте за 2005-2007 гг. на 1,93%, кабельных - на 3,04% (см. табл.2).
Таблица 2.
Протяженность электросетей ОАО "Ленэнерго" за период 2005-2007 г.
|
Протяженность электрических сетей
|
2005 г.
|
2007 г.
|
Прирост
|
|
Воздушные линии, км (по трассе)
|
35 131,87
|
35 809,6
|
1,93%
|
|
Кабельные линии, км
|
15 855,86
|
16 338,2
|
3,04%
|
|
|
Число подстанций также изменилось. В 2005 г. общее число подстанций было 18 662 шт., в 2006 г. - 13 713 шт., в 2007 г. - 13 820 шт. Сокращение в 2005 году также было связано с выводом части активов на баланс новых образовавшихся в ходе реорганизации компаний. В 2007 г. относительно 2006 г. произошел незначительный рост числа подстанций (менее чем на 0,8%).
Мощность силовых трансформаторов составляла в исследуемый период 17 897,81 мВа, 17 932 мВа, 18 762,5 мВа. Это говорит о качественном росте производственной деятельности, так как при сокращении или незначительном росте числа подстанций одновременно росла их мощность. В первую очередь это было связано с модернизацией и заменой оборудования.
Важный показатель работы РСК - потери в сетях. Он характеризуют долю электрической энергии, которая была потеряна в процессе ее доставки и отпуска потребителям. В период с 2005 г. по конец 2007 г. потери составляли 15,8%, 14,1% и 12,1% соответственно, а общее сокращение за период составило 23,42%. Положительная динамика обусловлена внедрением программы сокращения энергопотерь, принятой в 2005-2006 гг., а также улучшением договорной работы со смежными сетями. При этом, плановые показатели обычно составляли не менее 15%.
Технологическое присоединение в 2005 г. было зарегистрировано на уровне 1 859 присоединений, суммарная мощность составила 184 767 кВт, в 2006 г.1 500 ед. и 202 810 кВт, в 2007 г. - 1 247 ед. суммарной мощностью 349 723 кВт. Положительные рост суммарной мощности новых подключений (а 89,3% за 2005-2007 гг.) при сокращении числа подключений (на 49%, тот же период) подтверждает выводы о том, что за эти годы компания стремилась скорее к качественному росту, повышая мощность, заменяя и модернизируя оборудование.
Экономические показатели деятельности компании следующие. Выручка в 2007 г. составила 15 265 млн. руб., что выше, чем в предыдущие годы (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Состав и структура выручки ОАО "Ленэнерго"
|
Показатели
|
2005 г., млн. руб.
|
Доля в выручке,%
|
2006 г., млн. руб.
|
Доля в выручке,%
|
2007 г., млн. руб.
|
Доля в выручке,%
|
|
Валовая выручка
|
8 061
|
100
|
10 510
|
100
|
15 265
|
100
|
|
Сетевые услуги
|
6 648
|
82,47
|
8 357
|
79,51
|
11 606
|
76,03
|
|
Услуги по технологическому присоединению
|
1 273
|
15,79
|
1 997
|
19,00
|
3 494
|
22,89
|
|
Прочая продукция (услуги) основной деятельности
|
124
|
1,54
|
132
|
1,26
|
138
|
0,90
|
|
Непрофильная продукция (услуги)
|
16
|
0, 20
|
24
|
0,23
|
27
|
0,18
|
|
|
По этим данным мы видим, что в 2006 году по сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 30,38%, а в 2007 году рост относительно 2006 составил уже 45,24%. Основную долю в структуре выручки занимает реализации продукции (услуг) основной деятельности компании - в среднем 99,8%. Более 75% поступлений ежегодно приходится на сетевые услуги.
К прочей продукции (услугам) основной деятельности относятся выручка от реализации прочей продукции (услуг) основной деятельности, а также выручки от непрофильной деятельности. В 2007 г. эта выручка складывалась в основном из выручки реализации работ (услуг) промышленного характера, доходов по содержанию объектов социальной сферы и квартплаты за жилье.
Баланс за период 2005-2007 гг. представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Бухгалтерский баланс ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.
|
Наименование статьи
|
Код. ст.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 план
|
2007 факт
|
Изменения относительно 31.12.06 (+,-)
|
Отклонения относительно Плана 2007
(+,-)
|
|
Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
сумма
|
%
|
сумма
|
%
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
0,7
|
1,04
|
1,04
|
0,83
|
-0,2
|
-20,0%
|
0
|
-19,5%
|
|
Основные средства
|
120
|
17 846
|
18 584
|
29 392
|
33 672
|
15 088
|
81,2%
|
4 280
|
14,6%
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
2 233
|
3 422
|
8 821
|
7 717
|
4 296
|
125,5%
|
-1 104
|
-12,5%
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
2 832
|
222
|
172
|
490
|
268
|
120,6%
|
317
|
184,1%
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
113
|
156
|
156
|
139
|
-17
|
-10,8%
|
-17
|
-10,7%
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Итого по разделу I
|
190
|
23 025
|
22 385
|
38 542
|
42 019
|
19 634
|
87,7%
|
3 477
|
9,0%
|
|
Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
229
|
339
|
495
|
630
|
291
|
85,8%
|
135
|
27,2%
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
220
|
556
|
297
|
1 243
|
351
|
55
|
18,4%
|
-892
|
-71,7%
|
|
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:
|
230
|
9
|
7
|
15
|
13
|
5
|
72,4%
|
-2
|
-12,3%
|
|
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:
|
240
|
3 219
|
4 890
|
11 284
|
9 516
|
4 626
|
94,6%
|
-1 768
|
-15,7%
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
0,0
|
0
|
0,039
|
0,000
|
-0,040
|
-100,0%
|
-0,039
|
-100,0%
|
|
Денежные средства
|
260
|
550
|
1 084
|
270
|
5 904
|
4 820
|
444,7%
|
5 635
|
2089,3%
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Итого по разделу II
|
290
|
4 563
|
6 617
|
13 306
|
16 414
|
9 797
|
148,1%
|
3 108
|
23,4%
|
|
Баланс (сумма строк 190+290)
|
300
|
27 588
|
29 002
|
51 849
|
58 433
|
29 431
|
101,5%
|
6 584
|
12,7%
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
785
|
785
|
785
|
785
|
0
|
0,0%
|
0
|
0,0%
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
14 972
|
17 710
|
26 578
|
31 992
|
14 281
|
80,6%
|
5 414
|
20,4%
|
|
Резервный капитал
|
430
|
135
|
135
|
135
|
135
|
0
|
0,0%
|
0
|
0,0%
|
|
Целевые финансирование и поступления
|
450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
460
|
2 297
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет
|
465
|
-226
|
-1 193
|
-3 068
|
-1 801
|
-608
|
51,0%
|
1 267
|
-41,3%
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470
|
0
|
424
|
895
|
916
|
492
|
116,1%
|
21
|
2,4%
|
|
Непокрытый убыток отчетного года
|
475
|
-493
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
17 470
|
17 861
|
25 324
|
32 026
|
14 165
|
79,3%
|
6 702
|
26,5%
|
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
3 000
|
0
|
6 149
|
10 900
|
10 900
|
-
|
4 751
|
77,3%
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
508
|
620
|
645
|
760
|
140
|
22,7%
|
115
|
17,9%
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
185
|
183
|
181
|
181
|
-2
|
-1,1%
|
0
|
0,0%
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
3 693
|
803
|
6 976
|
11 841
|
11 039
|
1374,7%
|
4 866
|
69,8%
|
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
1 583
|
4 564
|
2 011
|
172
|
-4 392
|
-96,2%
|
-1 839
|
-91,4%
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
4 371
|
5 610
|
17 377
|
14 246
|
8 636
|
153,9%
|
-3 131
|
-18,0%
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
299
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
172
|
164
|
161
|
147
|
-16
|
-9,9%
|
-14
|
-8,6%
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
6 425
|
10 338
|
19 549
|
14 565
|
4 227
|
40,9%
|
-4 984
|
-25,5%
|
|
Баланс (сумма строк 490+590+690)
|
700
|
27 588
|
29 002
|
51 849
|
58 433
|
29 431
|
101,5%
|
6 584
|
12,7%
|
|
|
На конец 2007 г. общий баланс (активы) составил 58 433 млн. руб. За 3 года рост активов составил 111,8%.
По результатам сравнения с плановыми показателями на 2007 год, фактически компания работала более эффективно. Так, валюта баланса превысила планируемую на 12,7%, дебиторская задолженность и незавершенное строительство оказались ниже предполагаемых. Дебиторская задолженность выросла, однако доля ее сократилась, что говорит об улучшении показателей деятельности компании.
В 2007 г. наблюдалось значительное превышение роста запасов и денежных средств; последние превысили норматив на 2089%. Тем не менее, доля запасов в общем итоге снизилась по сравнению с предыдущими периодами - с 5% в 2005 г. до 3,8% в 2007 г. Относительно низкая доля запасов вызвана спецификой основной деятельности компании.
Анализ баланса показывает, что в нем высока доля неликвидных активов (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Анализ групп активов и пассивов ОАО "Ленэнерго" в 2005-2007 гг.
|
Наименование показателя
|
Обозначение
|
2005 г.
|
Доля,%
|
2006 г.
|
Доля,%
|
2007 г.
|
Доля,%
|
|
Наиболее ликвидные активы
|
А1
|
550
|
1,99%
|
1 084
|
3,74%
|
5 904
|
10,10%
|
|
Быстрореализуемые активы
|
А2
|
3 219
|
11,67%
|
4 890
|
16,86%
|
9 516
|
16,29%
|
|
Медленно реализуемые активы
|
А3
|
794
|
2,88%
|
643
|
2,22%
|
994
|
1,70%
|
|
Трудно реализуемые активы
|
А4
|
23 025
|
83,46%
|
22 385
|
77,18%
|
42 019
|
71,91%
|
|
|
|
|
100,00%
|
|
100,00%
|
|
100,00%
|
|
Наиболее срочные обязательства
|
П1
|
4 371
|
15,84%
|
5 610
|
19,34%
|
14 246
|
24,38%
|
|
Краткосрочные пассивы
|
П2
|
1 881
|
6,82%
|
4 564
|
15,74%
|
172
|
0,29%
|
|
Долгосрочные пассивы
|
П3
|
3 865
|
14,01%
|
967
|
3,33%
|
11 989
|
20,52%
|
|
Постоянные пассивы (устойчивые)
|
П4
|
17 470
|
63,32%
|
17 861
|
61,59%
|
32 026
|
54,81%
|
|
|
|
|
100%
|
|
100%
|
|
100%
|
|
|
Из таблицы мы видим, что более 70% активов Общества составляют труднореализуемые активы. В то же время, устойчивых и долгосрочных пассов значительно меньше. Рассчитаем коэффициенты абсолютной ликвидности по формуле А1/(П1+П2). Он составил в 2005-2007 гг.0,09; 0,11 и 0,41 соответственно. Это говорит о том, что в 2007 г., например, компания могла покрыть около половины краткосрочных обязательств за короткое время. Резкая положительная динамика показателя говорит об улучшении управления кредиторской и дебиторской задолженностями, а также о повышении эффективности работы компании в целом. Однако высокая ликвидность в будущем может негативно влиять на показатели компании, снижая рентабельность капитала.
Рассмотри текущую ликвидность (рассчитывается по формуле (А1+А2+А3) /(П1+П2)). Значение этого показателя должно быть равным или превышать 2. В 2005-2007 гг. коэффициент текущей ликвидности ОАО "Ленэнерго" составлял 0,73; 0,65 и 1,14. Это говорит о том, что платежеспособность в целом низкая, и предприятие в среднесрочной перспективе может оказаться неспособной погасить текущие обязательства.
О риске потери неплатежеспособности и несбалансированности активов и пассивов говорит и то, что трудно и медленно реализуемые активы преобладают над устойчивыми и долгосрочными пассивами.
Финансовые показатели компании в динамике за рассматриваемый период приведены в табл.6.
Таблица 6.
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.
|
Показатели
|
2005
|
2006
|
2007 план
|
2007 факт
|
Отклонение от плана 2007 г.
|
|
Выручка (нетто)
|
27 638
|
10 510
|
15 592
|
15 265
|
-327
|
|
Затраты на производство и реализацию
|
-25 634
|
-9 555
|
-13 282
|
-13 089
|
193
|
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
2 004
|
955
|
2 310
|
2 176
|
-134
|
|
Проценты к получению
|
0
|
7
|
57
|
62
|
5
|
|
Проценты к уплате
|
-443
|
-491
|
-525
|
-461
|
64
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
12
|
17
|
0
|
45
|
45
|
|
Прочие доходы
|
4 609
|
4 206
|
127
|
449
|
322
|
|
Прочие расходы
|
-5 010
|
-3 140
|
-504
|
-579
|
-75
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
1 172
|
1 555
|
1 465
|
1 692
|
226
|
|
Отложенный налоговый актив
|
16
|
43
|
0
|
-17
|
-17
|
|
Отложенное налоговое обязательство
|
-364
|
-112
|
-25
|
-140
|
-115
|
|
Текущий налог на прибыль
|
-1 296
|
-567
|
-545
|
-620
|
-75
|
|
Иные аналогичные платежи
|
-21
|
-494
|
0
|
2
|
2
|
|
Налог на прибыль и иные платежи
|
-1 665
|
-1 131
|
-570
|
-775
|
-205
|
|
Отвлеченные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Чрезвычайные доходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Чрезвычайные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль (убыток)
|
-493
|
424
|
895
|
916
|
21
|
|
|
С 2005 года выручка сократилась на 44,8%. Дело в том, что данные за 2005 год отражают результаты работы других подразделений. Поэтому в данном случае корректно сравнивать итоги двух лет, исключая 2005 г.
В 2007 году рост выручки относительно предыдущего составил 45%. Прибыль выросла на 116%. Это отражает положительную динамику в работе компании. Причем, запланированная выручка в 2007 году была ниже фактической (на 2%), а прибыль - выше (на 2,3%). Также фактически понесенные затраты оказались ниже (1,45%). Это говорит о заметном повышении рентабельности. В связи с превышением прибыли платежи по налогу на прибыль также превысили плановые показатели и показатели предыдущего года.
Прибыль от реализации в 2007 году отставала от плана на 5,8%, однако за счет увеличения прочих доходов, процентов к получению и снижению процентов к уплате прибыль до налогообложения в конечном итоге превысила ожидаемую на 15,5%.
Можно судить о том, что финансовые показатели компании за указанные периоды заметно улучшились, и имеют положительную тенденцию.
Тарифы на передачу и присоединение, из которых и формируется основная выручка ОАО "Ленэнерго", устанавливаются из расчетов базовых ставок, установленных Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) города Санкт-Петербурга и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Каждый год указанные органы определяют тарифы для всех участников рынка, в том числе и ОАО "Ленэнерго" в специальном распоряжении. Тарифы устанавливаются на год, исходя из фактических расходов, налоговых платежей и т.д. по категориям в соответствии с уровнем напряжения. Политика формирования тарифов основана на затратном методе ценообразования. Когда Совет Директоров после реорганизации в 2005 г. принял решение стать прибыльной организацией, тарифы стали устанавливаются с учетом реальных затрат плюс договоренной маржи. Ежегодно представители компании подают в органы власти свои расчеты и предлагают уровень цен, а также защищают предлагаемый уровень тарифов. В данный момент, поскольку представители Правительства города входят в Совет Директоров, это сделать проще. Таким образом, несмотря на регулируемые и заданные тарифы (для Общества - цены реализации), компания получает прибыль, причем часто гарантированная. Ежегодно Обществом принимается бизнес-план, в котором, исходя из прогнозируемых объемов реализации, определяются затраты. Также определяются объем инвестиций для реконструкции, ремонта и строительства новых объектов в соответствии с планами развития города, потребностями рынка и состоянием объектов ОАО "Ленэнерго". Все эти факторы в конечном итоге позволяют определить тарифы на услуги и работы компании.
Руководители могут активно влиять на другой фактор, влияющий на цену - затраты. Себестоимость реализованных работ (услуг) составляла в 2007 г. более 85% от валовой выручки. Структура затрат представлена в табл.7.
Таблица 7.
Структура и динамика ОАО "Ленэнерго" за 2005-2007 гг.
|
Себестоимость основных видов продукции
|
2006 год (млн. руб)
|
Доля,%
|
2007 год план (млн. руб)
|
Доля,%
|
2007 год факт (млн. руб)
|
Доля,%
|
Выполнение плана,%
|
|
Материальные затраты
|
2 870,4
|
30
|
3 715,3
|
28
|
3 401,5
|
26
|
92
|
|
Работы и услуги производственного характера
|
3 752,2
|
40
|
4 676,5
|
35
|
4 511,9
|
34
|
96
|
|
Оплата труда и социальные отчисления
|
1 383,6
|
14
|
2 033,9
|
15
|
1 932,7
|
15
|
95
|
|
Амортизация
|
971,4
|
10
|
1 504,6
|
11
|
1 979,7
|
15
|
132
|
|
Прочие затраты
|
577,1
|
6
|
1 351,7
|
10
|
1 263,7
|
10
|
93
|
|
Итого
|
9 554,8
|
100
|
13 282,1
|
100
|
13 089,4
|
100
|
99
|
|
|
...........
Страницы: [1] | 2 |
|